Dados do pagamento de número 20010004


  • Data do pagamento 20/01/2022
  • Valor 380.694,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 211.606,86 12015 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 3.142,95 12006 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 2.601,94 12005 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 5.816,72 12004 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 3.491,91 12003 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 3.262,10 12002 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 7.966,92 12020 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 2.355,39 32474 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544

Dados do empenho de número 03010006
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO-SERVIDORE S
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal Transparente e Fiscalizador
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010006 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 2.000.000,00
20010004 20 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 380.694,00
20010001 20 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 380.694,00
21020001 21 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 424.005,23
21020001 21 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 424.005,23
21030018 21 de março de 2022 Pagamento Realizado 392.158,44
21030019 21 de março de 2022 Liquidação Realizado 392.158,44
20040018 20 de abril de 2022 Liquidação Realizado 385.020,98
20040021 20 de abril de 2022 Pagamento Realizado 385.020,98
02050003 2 de maio de 2022 Empenho Anulado 228.503,37
13050003 13 de maio de 2022 Liquidação Realizado 189.617,98
13050003 13 de maio de 2022 Pagamento Realizado 189.617,98