User

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 24040005


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 14.254,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 14.254,00 0 Banco do Brasil S.A. ITAPIPOCA 0374 730548

Dados do empenho de número 02010577
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFÍCIOS L TDA - EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '23.01.10-PE-02'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0202 - Proteção Social Básica
  • Projeto / Atividade: 2.035 - Gestão dos Serviços de Proteção Social B asica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: Registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS/EDGE, e gerenciamento e controle informatizado da frota, com uso de cartões magnéticos e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), bem c

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010577 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 286.050,00
01020047 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 11.571,53
01030030 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 11.571,53
05030049 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.000,00
05030044 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 9.635,66
05030052 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 100,00
21030075 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.000,00
21030077 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 100,00
21030079 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 9.635,66
01040095 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 9.013,86
01040129 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 14.254,00
12040001 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 9.013,86
24040005 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 14.254,00