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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 23010004


  • Data do pagamento 23/01/2024
  • Valor 10.977,27 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10.977,27 12301 Banco do Brasil S.A. ITAPIPOCA 0374 381993

Dados do empenho de número 02010215
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de planejamento e Gestão
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
  • Projeto / Atividade: 2.092 - Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. de planejamento e Gestão
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: serviços a serem prestados no fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras instaladas nos prédios pertencente e/ou vinculados à secretaria de planejamento e gestão deste município, durante o exercício de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010215 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 120.000,00
02010009 2 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 8.229,18
02010004 2 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 10.977,27
02010003 2 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 8.478,39
23010004 23 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 10.977,27
23010002 23 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 8.478,39
07020006 7 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 10.927,96
07020072 7 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 8.229,18
09020021 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 7.581,13
16020049 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 14.143,84
20020035 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 10.927,96
20020036 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 7.581,13
01030028 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 6.505,12
20030030 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 6.505,12
20030029 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 14.143,84
01040051 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 11.511,45
01040108 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 6.014,77
22040092 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 6.014,77
22040042 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 11.511,45
02050017 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 6.004,66
09050118 9 de maio de 2024 Liquidação Realizado 10.960,68