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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 18030027


  • Data do pagamento 18/03/2024
  • Valor 5.070,32 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.070,32 31802 Banco do Brasil S.A. ITAPIPOCA 0374 253952

Dados do empenho de número 02010043
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
  • Projeto / Atividade: 2.082 - Gerenciamento Admin e Estrategico da Sec retaria de Infraestrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: serviços a serem prestados com o fornecimento de energia elétrica, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município de Itapipoca/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010043 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 400.000,00
02010006 2 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 22.102,91
02010005 2 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 4.632,61
30010016 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 4.632,61
30010017 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 22.102,91
19020012 19 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 33.262,00
19020049 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 33.262,00
22020034 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 21.318,89
22020002 22 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 21.318,89
07030008 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 5.070,32
07030005 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 25.280,03
18030027 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.070,32
20030008 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 25.280,03
01040153 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 548,60
01040151 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 25.370,55
09040012 9 de abril de 2024 Liquidação Realizado 23.666,91
09040011 9 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.657,34
09040031 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.657,34
23040008 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 23.666,91
08050015 8 de maio de 2024 Pagamento Realizado 3.590,73
08050004 8 de maio de 2024 Liquidação Realizado 3.590,73