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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 24040071


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 22.301,57 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 22.301,57 0 Caixa Econômica Federal AGENCIA 0202 0202 1800

Dados do empenho de número 03040007
  • Empenho feito em 03/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARIA CLENAIDE DE SOUSA SILV A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO JUNTO PRÉDO DO POSTO DE SAÚDE DO RIACHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03040007 3 de abril de 2024 Empenho Realizado 1.400,00
02050016 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.400,00
09050002 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.400,00