Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030020
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 19.130,04 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 19.130,04 | 32001 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 02010391
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: pagamento das obrigações patronais para com o INSS de responsabilidade da Secretaria de Saúde concernente a Rede de Atenção Básica de Saúde do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010391 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
29020179 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.130,04 |
20030020 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.130,04 |
28030074 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.453,46 |
22040001 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.453,46 |
30040253 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.416,00 |
20050032 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.416,00 |