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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 20030020


  • Data do pagamento 20/03/2024
  • Valor 19.130,04 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 19.130,04 32001 Banco do Brasil S.A. CHOROZINHO 4376 184306

Dados do empenho de número 02010391
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: pagamento das obrigações patronais para com o INSS de responsabilidade da Secretaria de Saúde concernente a Rede de Atenção Básica de Saúde do Município de Chorozinho.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010391 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 50.000,00
29020179 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 19.130,04
20030020 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 19.130,04
28030074 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 21.453,46
22040001 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 21.453,46
30040253 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 9.416,00
20050032 20 de maio de 2024 Pagamento Realizado 9.416,00