Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14030022
- Data do pagamento 14/03/2024
- Valor 56.711,34 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 53.081,81 | 30403 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 140929 |
Dados do empenho de número 01020015
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: NX EMPREENDIME NTOS LTDA ME
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '021-2023-AD'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CEARÁ, COM PREÇO BASE NAS TABELAS SEINFRA-CE OU SINAP, CONFORME PROCESSO Nº 021/2023-AD.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020015 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 56.711,34 |
04030001 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 56.711,34 |
14030022 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 56.711,34 |