Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 04030004
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 912,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 912,00 | 12844 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 11010009
- Empenho feito em 11/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ANTONIO REGIS FIRMINO BENTO - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20230602044-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
- Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALRA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.06.02.044-PE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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11010009 | 11 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 12.325,20 |
01020029 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 912,00 |
01030080 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 636,00 |
04030004 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 912,00 |
15030010 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 636,00 |
01040125 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 594,00 |
10040035 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 594,00 |
02050031 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 690,00 |
24050002 | 24 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 690,00 |