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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 04030004


  • Data do pagamento 04/03/2024
  • Valor 912,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 912,00 12844 Banco do Brasil S.A. CHOROZINHO 4376 184306

Dados do empenho de número 11010009
  • Empenho feito em 11/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ANTONIO REGIS FIRMINO BENTO - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230602044-PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
  • Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALRA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.06.02.044-PE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11010009 11 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 12.325,20
01020029 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 912,00
01030080 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 636,00
04030004 4 de março de 2024 Pagamento Realizado 912,00
15030010 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 636,00
01040125 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 594,00
10040035 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 594,00
02050031 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 690,00
24050002 24 de maio de 2024 Pagamento Realizado 690,00