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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 27020064


  • Data do pagamento 27/02/2024
  • Valor 570,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 570,00 12844 Banco do Brasil S.A. CHOROZINHO 4376 184306

Dados do empenho de número 11010008
  • Empenho feito em 11/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ANTONIO REGIS FIRMINO BENTO - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230602044-PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.06.02.044-PE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11010008 11 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 14.419,20
01020027 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 288,00
01020032 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 570,00
27020064 27 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 570,00
01030079 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 228,00
04030002 4 de março de 2024 Pagamento Realizado 288,00
15030009 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 228,00
01040124 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 168,00
10040046 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 168,00
02050033 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 252,00
24050001 24 de maio de 2024 Pagamento Realizado 252,00