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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 20020012


  • Data do pagamento 20/02/2024
  • Valor 5.831,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.831,60 22002 Banco do Brasil S.A. CHOROZINHO 4376 0145327

Dados do empenho de número 02010266
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: JR LOCAÇÕES LT DA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230116003-PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Previd. Social de Chorozinho
  • Função: 09 - Previdência Social
  • Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
  • Programa de governo: 0901 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
  • Projeto / Atividade: 2.094 - Gerenciamento do Fundo de Previdencia Social de Chorozinho - FPS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: RPPS-Previdenciário-Executivo
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº20230116003-PE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010266 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 69.979,20
20020012 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 5.831,60
20020004 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 5.831,60
06030001 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 5.831,60
06030012 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.831,60
05040003 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 5.831,60
11040011 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 5.831,60
09050025 9 de maio de 2024 Liquidação Realizado 5.831,60
13050012 13 de maio de 2024 Pagamento Realizado 5.831,60