Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29020110
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 76.692,42 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 56.687,37 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 02010235
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
- Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS dos servidores lotados na Rede Hospitalar de Saúde do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010235 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
29010097 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 73.982,11 |
31010101 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 73.982,11 |
29020114 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 76.692,42 |
29020110 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 76.692,42 |
27030083 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 49.325,47 |
28030186 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 49.325,47 |