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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 16020015


  • Data do pagamento 16/02/2024
  • Valor 1.320,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.135,20 15952 Banco do Brasil S.A. CHOROZINHO 4376 130842

Dados do empenho de número 02010226
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: RAYRA GISELLI DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20210201007-PP'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0802 - Proteção Social Básica
  • Projeto / Atividade: 2.050 - Bloco de Financiamento do IGD SUAS (OCA-NE)
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO IGD/BF, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA LICITAÇÃO Nº 2021.02.01.007-PP-SETAS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010226 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 11.880,00
15020005 15 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.320,00
16020015 16 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.320,00
12030038 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.412,00
12030024 12 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.412,00
10040029 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.412,00
15040010 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.412,00
14050013 14 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.412,00
21050014 21 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.412,00