Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14030007
- Data do pagamento 14/03/2024
- Valor 3.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.000,00 | 31404 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 02010120
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: J L CLAUDINO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20210910054-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
- Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Contratação de Serviços de Suporte e Instalação do E-Sus, destinados a Secretaria de Saúde do Município de Chorozinho-CE, junto ao Hospital Municipal, conforme Processo licitatório na modalidade Pregão Nº 2021.09.10.054-PE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010120 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 27.000,00 |
05020017 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
08030006 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
11030019 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
14030007 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
18040038 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
09050047 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |