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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 05040008


  • Data do pagamento 05/04/2024
  • Valor 714,99 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 714,99 40501 Banco do Brasil S.A. CHOROZINHO 4376 88765

Dados do empenho de número 02010114
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0401 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.012 - Gerenciamento da Secretaria de Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: pagamento de obrigações patronais para com o INSS referente aos Prestadores de serviços autônomo de responsabilidade da Secretaria de Finanças.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010114 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 20.000,00
31010014 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 120,59
31010095 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 26,12
31010094 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 83,03
31010092 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 87,07
31010049 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 6.086,02
31010042 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 120,59
31010044 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 26,12
31010034 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 83,03
31010025 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 87,07
31010024 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 6.086,02
02020051 2 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.182,51
02020014 2 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.182,51
14020002 14 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.293,89
16020035 16 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.293,89
01030095 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 714,99
15030005 15 de março de 2024 Liquidação Realizado 294,60
15030013 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 294,60
28030194 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 510,90
28030092 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 510,90
05040008 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 714,99
05040017 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 69,92
15040018 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 662,17
15040011 15 de abril de 2024 Liquidação Realizado 662,17
15040002 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 69,92