Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020013
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 4.185,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 4.185,00 | 20904 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158097 |
Dados do empenho de número 05010003
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: K.R DE CASTRO ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20230310021-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.070 - Gerenciamento da Secretaria de Agricultu ra, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS LOCALIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.03.10.021-PP.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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05010003 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.185,00 |
25010021 | 25 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.185,00 |
09020013 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.185,00 |