Prefeitura Municipal de Baixio ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010070
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 1.375,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.375,00 | 13104 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0547 | 0547 | 308315 |
Dados do empenho de número 02010049
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: J. A. ROCHA DE ARRUDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2023.12.26.07'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Ações Administrativas da Secreteria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXIO-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2023.12.26.07
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010049 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.500,00 |
26010010 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.375,00 |
31010070 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.375,00 |
27020027 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.320,00 |
27030016 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.375,00 |
28030021 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.320,00 |
19040033 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.375,00 |
30040019 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
10050060 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |