Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º

  • Programa: 0110 - Incentivo a Particip. em Órgãos Consultivos e Deliberativos
  • Descrição: sem descrição
  • Valor para o ano de 2024: R$0,00

Valores do programa no mês de 2024

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
0,00 500,00 6.975,30 -6.475,30 15.957,39 15.732,57
Projeto atividade: Manutenção do Conselho Tutelar.

Descrição: Manutenção do Conselho Tutelar.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2024: 1,00

Valores do projeto no mês de 2024

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
0,00 500,00 6.975,30 -6.475,30 15.957,39 15.732,57

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de

Data Empenho Descrição da despesa Valor (R$)
28/03/2024 02010137 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2024. 9.000,00
12/04/2024 09040002 concessão de três diárias a Servidora Municipal Antonia Sheilianne Valdevino de Sousa, lotada na SecretarIa Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, sendo duas no valor de R$200,00 (duzentos reais) e uma diária no valor de R$100,00 (cem reais), totalizando assim o valor de R$ 500,00 (quizentos reais), para custear despesas em Fortaleza/CE, onde a mesma irá participar do evento CAPACITA BRASIL 10-Edição, acontecerá nos dias 10,11 e 12 de abril de 2024, no Hotel Oásis Atlânti 500,00
12/04/2024 08040004 FORMALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM EVENTO DE FORMAÇÃO, DENOMINADO CAPACITA BRASIL, DESTINADO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.130,00
12/04/2024 08040005 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM QUARTO DUPOLO E QUARTO INDIVIDUAL PARA USO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO DURANTE EVENTO DE FORMAÇÃO DO CAPACITA BRASIL QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FORTALEZA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.888,00
12/04/2024 09040003 concessão de três diárias ao Servidor Municipal Jose Sandio Maia da Costa, lotado na SecretarIa Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, sendo duas no valor de R$200,00 (duzentos reais) e uma diária no valor de R$100,00 (cem reais), totalizando assim o valor de R$ 500,00 (quizentos reais), para custear despesas em Fortaleza/CE, onde o mesmo irá participar do evento CAPACITA BRASIL 10-Edição, acontecerá nos dias 10,11 e 12 de abril de 2024, no Hotel Oásis Atlântico H 500,00
12/04/2024 09040004 concessão de três diárias ao Servidor Municipal Velcelandio Dimas Gomes Silva, lotado na SecretarIa Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, sendo duas no valor de R$200,00 (duzentos reais) e uma diária no valor de R$100,00 (cem reais), totalizando assim o valor de R$ 500,00 (quizentos reais), para custear despesas em Fortaleza/CE, onde o mesmo irá participar do evento CAPACITA BRASIL 10-Edição, acontecerá nos dias 10,11 e 12 de abril de 2024, no Hotel Oásis Atlâ 500,00
15/04/2024 09040005 concessão de uma diária ao Servidor Municipal Antonio Francuelio de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Motorista, no valor de R$100,00 (cem reais), para custear despesas em Fortaleza/CE, onde o mesmo levará os conselheiros tutelares que irão participar do Evento CAPACITA BRASIL -10º EDIÇÃO, no dia 10 de abril de 2024, no Hotel Oásis Atlântico Hotel, localizado na Av.Beira Mar,2500, Meireles, Fortaleza/CE, conforme portaria Nº205/2024. 100,00
17/04/2024 01040007 aquisição de combustiveis para manutenção e funcionamento das ações do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 20240023, do pregão eletronico nº 011/2023-DIVERSAS. 241,20
26/04/2024 11040009 aquisição de combustiveis para manutenção e funcionamento das ações do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 20240023, do pregão eletronico nº 011/2023-DIVERSAS. 873,37