Dados do pagamento de número 05010019


  • Data do pagamento 05/01/2024
  • Valor 1.049,25 R$

Dados do empenho de número 30110010
  • Empenho feito em 30/11/2023
  • Tipo: Global
  • Credor: A. ANCHIETA CH AVES JUNIOR - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE-01-2023-DIVE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0205 - Transferência de Renda
  • Projeto / Atividade: 2.032 - Gestão do Programa Auxílio Brasil.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD PAB, CONFORME CONTRATO Nº 20230075 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 - DIVERSAS.