Dados do pagamento de número 07050013


  • Data do pagamento 07/05/2024
  • Valor 8.909,16 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.887,79 13936 Banco do Brasil S.A. BB 2701 355704

Dados do empenho de número 07050001
  • Empenho feito em 07/05/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANTONIO WELLIN GTON OLIVEIRA BESSA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
  • Projeto / Atividade: 2.009 - Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de três diárias ao Servidor Municipal Antonio Wellington Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Administração, ocupante do cargo de Coordenador de Recursos Humanos , sendo duas no valor de R$200,00 (duzentos reais), e uma no valor de R$100,00 (cem reais), totalizando assim o valor final de R$500,00 (quinhentos reais), para custear despesas em Fortaleza/CE onde o mesmo irá participar do Curso do e-Social e SST para órgãos públicos, que acontecerá nos dias 08,09,10 de maio de 2024, local

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
07050001 7 de maio de 2024 Empenho Realizado 500,00
07050004 7 de maio de 2024 Liquidação Realizado 500,00
07050007 7 de maio de 2024 Pagamento Realizado 500,00