Dados do pagamento de número 26040011


  • Data do pagamento 26/04/2024
  • Valor 637,66 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 636,14 13936 Banco do Brasil S.A. BB 2701 15265X

Dados do empenho de número 11040015
  • Empenho feito em 11/04/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE-011-2023-DIV'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social
  • Função: 13 - Cultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
  • Projeto / Atividade: 2.117 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Integração Social, contrato nº 20240019 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11040015 11 de abril de 2024 Empenho Realizado 637,66
25040016 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 637,66
26040011 26 de abril de 2024 Pagamento Realizado 637,66