Dados do pagamento de número 12040010


  • Data do pagamento 12/04/2024
  • Valor 111.453,41 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 109.224,34 29848 Banco do Brasil S.A. BB 2701 298638

Dados do empenho de número 01030047
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: YELLOW RIVER E MPREENDIMENTOS EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE-01-2023-SEDU'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0602 - Transporte Escolar na Educação Básica
  • Projeto / Atividade: 2.060 - Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20230153 DO PREGÃO 01/2023 - SEDU.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030047 1 de março de 2024 Empenho Realizado 111.453,41
12040002 12 de abril de 2024 Liquidação Realizado 111.453,41
12040010 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 111.453,41