Dados do pagamento de número 28030010


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 2.978,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.978,00 16681 Banco do Brasil S.A. BB 2701 298638

Dados do empenho de número 27030001
  • Empenho feito em 27/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.G.M. COMERCI O E SERVICOS T ECNICOS EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0600 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.054 - Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27030001 27 de março de 2024 Empenho Realizado 2.978,00
27030004 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.978,00
28030010 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.978,00