Dados do pagamento de número 15030006


  • Data do pagamento 15/03/2024
  • Valor 2.184,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.184,00 31503 Banco do Brasil S.A. BB 2701 15265X

Dados do empenho de número 05030005
  • Empenho feito em 05/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A F MAIA DE LI MA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
  • Projeto / Atividade: 2.046 - Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: aquisição de material eletro/eletronico para serem utilizados na manutenção das câmeras do sistema de proteção e segurança da Escola de Ensino Fundamental Professora Maria do Socorro Maia da comunidade de Jarim neste municipio, sob a coordenação da Secretaria de Educação deste municipio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05030005 5 de março de 2024 Empenho Realizado 2.184,00
11030022 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.184,00
15030006 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.184,00