Dados do pagamento de número 11040005


  • Data do pagamento 11/04/2024
  • Valor 22.575,00 R$

Dados do empenho de número 09030002
  • Empenho feito em 09/03/2023
  • Tipo: Global
  • Credor: COMERCIAL SOAR ES NS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE-09/2022-DIVE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
  • Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: aquisição de equipamentos tipo utensílio destinado ao bom funcionamento das ações da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato nº 20230019, PE-09/2022-DIVERSAS.