Dados do pagamento de número 29010001


  • Data do pagamento 29/01/2024
  • Valor 4.878,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.878,00 12901 Banco do Brasil S.A. BB 2701 355704

Dados do empenho de número 23010002
  • Empenho feito em 23/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: A F MAIA DE LI MA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0400 - Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.098 - Gestão dos Serviços de Atenção Primária.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: aquisição de equipamentos destinados para o sistema de segurança do Posto de Saúde da localidade do Jardim - Programa Atenção Primária - PAP, neste Municipio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23010002 23 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 4.878,00
24010001 24 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 4.878,00
29010001 29 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 4.878,00