DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 19040019



  • Data da liquidação: 19/04/2024
  • Valor: 293,34 R$
  • Nota fiscal: 6367
  • Série da nota fiscal: 001
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 17/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Item da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
FORNECIMENTO DE PEÇAS - SEDUC (*) 1,00 UNIDADE 293,34

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 293,34 13897 Banco do Brasil S.A. BB 2701 298638

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