Destalhes do empenho de número 21030021


  • Empenho feito em 21/03/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
  • CNPJ: XX.X04.358/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE-011-2023-DIV'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0204 - Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescente
  • Projeto / Atividade: 2.030 - Gestão do Programa Primeira Infância.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Primeira Infância, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21030021 21 de março de 2024 Empenho Realizado 543,30
03040023 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 543,30
04040005 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 543,30