Destalhes do empenho de número 21030017


  • Empenho feito em 21/03/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
  • CNPJ: XX.X04.358/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE-011-2023-DIV'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social
  • Função: 13 - Cultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
  • Projeto / Atividade: 2.117 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Integração Social, contrato nº 20240019 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21030017 21 de março de 2024 Empenho Realizado 150,78
03040018 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 150,78
04040021 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 150,78