Destalhes do empenho de número 21030013


  • Empenho feito em 21/03/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
  • CNPJ: XX.X04.358/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE-011-2023-DIV'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0400 - Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.098 - Gestão dos Serviços de Atenção Primária.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde - PAP, contrato Nº 20240013 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21030013 21 de março de 2024 Empenho Realizado 7.627,59
03040015 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 7.627,59
04040038 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.627,59