Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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27/05/2024 | 10050019 006 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Primeira Infância, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 193,02 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 10050020 006 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica-PSB, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.000,95 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 20050006 006 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão duas diárias ao Servidor Municipal Antoio Evamarten Lima Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social,ocupante do cargo de Secretario da Procuradoria Municipal, no valor de R$200,00 (duzentos reais), e uma diária no valor de R$ 100,00(cem reais), totalizando assim o valor final de R$300,00 (trezentos reais), para custaer despesas em Fortaleza/CE, onde o mesmo irá participar da Oficina sobre o Trabalho Social com Famílias no Âmbito do PAEFI, acontecerá nos dias 22 e 23 de maio de 202 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.484.593-XX ANTONIO EVAMAR TEM LIMA SOUZA |
Outros/não se aplica | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 15050002 005 - Fundo Municipal de Saúde concessão de uma diária a Servidora Municipal Valeska Pinheiro Diogenes, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Coordenador de Auditória, Avaliação e Regulação, no valor de R$100,00(cem reais), para custear despesas em Limoeiro do Norte/CE, onde a mesma irá participar da 05ª Reunião Ordinária de 2024, que acontecerá no dia 17 de maio de 2024, na Sala de Reunião do Hospital Regional Vale do Jaguaribe,Limoeiro do Norte/CE, conforme portaria Nº281/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.165.183-XX VALESKA PINHEI RO DIOGENES |
Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 15050004 005 - Fundo Municipal de Saúde concessão de uma diária a Servidora Ruthellys Bandeira Oliveira,lotada na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Diretora de Atenção Básica,no valor de R$100,00(cem reais), para custear despesas em Limoeiro do Norte/CE, onde a mesma irá participar da 05ª Reunião Ordinária de 2024, que acontecerá no dia 17 de maio de 2024, na Sala de Reunião do Hospital Regional Vale do Jaguaribe,Limoeiro do Norte/CE, conforme portaria Nº283/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.786.863-XX RUTHELLYS BAND EIRA OLIVEIRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 26030007 023 - Secretaria Municipal de Administração AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X12.198/0005-XX CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.230,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 14050003 006 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de uma diária a Servidora Municipal Raissa Lorrany Soares Lourenço, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Psicólogo, no valor de R$100,00 (cem reais), para custear despesas em Fortaleza/CE, onde a mesma irá participar do curso de técnicas em escuta especilizada, que acontecerá no dia 17 de maio de 2024,localizada na Escola Superior no Ministério Público, na Rua Maria Alice Ferraz,120-Fortaleza/CE, conforme portaria Nº279/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.767.343-XX RAISSA LORRANY SOARES LOUREN CO |
Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 02010016 021 - Secretaria Municipal de Governo serviços postais realizados através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT,para os órgãos da Gestão Municipal de Alto Santo - CE, para o exercicio de 2024, sob os auspicios da Secretaria de Governo deste municipio. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X28.316/0010-XX EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREI OS E TELEGRAFO S - EBCT |
Outros/não se aplica | Realizado | 138,75 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 02010141 006 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de água para atender as necessidades das unidades de Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Assistência Social, referente ao exercicio de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X40.108/0001-XX CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA |
Outros/não se aplica | Realizado | 41,05 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 14050004 006 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de uma diária ao Servidor Municipal Uilia Medeiros Barbosa, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Motorista, no valor de R$100,00 (cem reais), para custear despesas em Fortaleza/CE, para translado de profissional que irá participar do curso de técnicas em escuta especilizada, que acontecerá no dia 17 de maio de 2024,localizada na Escola Superior no Ministério Público, na Rua Maria Alice Ferraz,120-Fortaleza/CE, conforme portaria Nº280/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.714.578-XX UILIA MEDEIROS BARBOSA |
Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
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