Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 01/04/2024  doneData menor ou igual a 01/05/2024 
77 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.164.446,84
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
29/04/2024 29040009 01040013
001 - Prefeitura Municipal de Monte Alegre Contribuições Tributárias e Contributivas junto ao PASEP/2024 referente ao desconto de 1% sobre as receitas arrecadadas, mês de abril/2024.
29040009
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
XX.X94.460/0409-XX
MINISTERIO DA FAZENDA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 29,89 Não visibility Detalhes
29/04/2024 29040008 01040013
001 - Prefeitura Municipal de Monte Alegre Contribuições Tributárias e Contributivas junto ao PASEP/2024 referente ao desconto de 1% sobre as receitas arrecadadas, mês de abril/2024.
29040008
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
XX.X94.460/0409-XX
MINISTERIO DA FAZENDA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 468,16 Não visibility Detalhes
29/04/2024 29040002 18030005
003 - Fundo Municipal de Educação Quinto aditivo ao Contrato n° 082/2023.
29040002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X74.715/0001-XX
PETRONORTE COM ÉRCIO DE COMBU STIVEL LTDA
Pregão Realizado 497,64 library_books visibility Detalhes
25/04/2024 25040006 25040006
006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém.
25040006
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.353.572-XX
ANDREIA DO SOC ORRO DE LIMA B ATISTA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 700,00 Não visibility Detalhes
25/04/2024 25040005 25040005
006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém.
25040005
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.790.692-XX
IZANDRA CHRIST INA MONTEIRO D E SOUZA GAMA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 700,00 Não visibility Detalhes
25/04/2024 25040004 25040004
006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém.
25040004
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.657.632-XX
ALANNA NICYARA OLIVEIRA DA S ILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 700,00 Não visibility Detalhes
25/04/2024 25040003 25040003
006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Belém nos dias 25 e 26 de Abril do corrente ano, onde irá participar da ação Desenrola Pacto do FNDE e UDIME.
25040003
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.907.772-XX
JOSINELBIA SIL VANA MAIA BARR OS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.100,00 Não visibility Detalhes
25/04/2024 25040002 25040002
006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Belém nos dias 25 e 26 de Abril do corrente ano, onde irá participar da ação Desenrola Pacto do FNDE e UDIME.
25040002
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.114.852-XX
MARIA LUCINETE MOURA MAGALHA ES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.200,00 Não visibility Detalhes
25/04/2024 25040001 25040001
001 - Prefeitura Municipal de Monte Alegre PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDO CONFORME PORTARIA. N°085/2024.
25040001
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.369.222-XX
ELIVANA MARQUE S DE ARAÚJO
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 1.000,00 Não visibility Detalhes
24/04/2024 24040002 18030005
003 - Fundo Municipal de Educação Quinto aditivo ao Contrato n° 082/2023.
24040002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X74.715/0001-XX
PETRONORTE COM ÉRCIO DE COMBU STIVEL LTDA
Pregão Realizado 1.492,92 library_books visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 77 registros