Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 05/05/2024  doneData menor ou igual a 05/06/2024 
40 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 17.995,00
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
22/05/2024 22050104 16050058
001 - Prefeitura Municipal de Capanema 02 diárias para participar do evento Formação Projeto Pará, realizado em Bragança-PA, nos dias 23 e 24 de maio de 2024. Portaria nº D-286/2024.
22050104
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.169.832-XX
ALLAN CARLOS S ANTOS DOS SANT OS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 200,00 Não visibility Detalhes
21/05/2024 21050030 16050057
001 - Prefeitura Municipal de Capanema 02 diárias para participar do evento Formação Projeto Pará, realizado em Bragança, nos dias 23 e 24 de maio de 2024. Portaria nº D-285/2024.
21050030
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.532.992-XX
LEILA IZABEL S ILVA DOS SANTO S
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 200,00 Não visibility Detalhes
16/05/2024 16050082 08040016
003 - Fundo Municipal de Saúde meia diária no dia 11/04/2024, pelo deslocamento a Ananindeua/PA , a serviço desta secretaria conforme a portaria nº D-176/2024.
16050082
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.946.472-XX
VALCYEDSON SIL VA DO NASCIMEN TO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 75,00 Não visibility Detalhes
16/05/2024 16050066 16050056
001 - Prefeitura Municipal de Capanema (02)duas diarias p/ custear despesa com viagem, objetivando participar do curso de 3º Edição da Imersão na Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos nº 14.133/2021, em Belém/Pá, nos dias 20 e 21/05/24, conf. port.nº D-283/24.
16050066
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.857.222-XX
PATRICK LIMA D E CARVALHO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 Não visibility Detalhes
16/05/2024 16050065 16050055
001 - Prefeitura Municipal de Capanema (04) quatro diarias p/ custear despesa c/viagem, p/participar da 25º edição da Macha a Brasilia em defesa dos Municipios, em Brasilia/DF, nos dias 20,21,22 e 23 de maio/24. conf. port.nºD 280/24.
16050065
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.810.802-XX
FRANCISCO FERR EIRA FREITAS N ETO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 4.920,00 Não visibility Detalhes
16/05/2024 16050054 16050050
003 - Fundo Municipal de Saúde quatro diarias noos dias 20,21,22 e 23/05/24, pelo deslocamento a Basília/DF,a serviço desta Secretaria, conforme Portaria Nº D-287/2024.
16050054
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.246.532-XX
WALDIMARY DO S OCORRO TEIXEIR A LEITE FREITA S
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.400,00 Não visibility Detalhes
13/05/2024 13050014 13050010
001 - Prefeitura Municipal de Capanema diarias para custear despesas com viagens a Belem nos dias 20 e 21/05/24 objetivando a participação na 3ª edição da imersão na nova Lei de Licitaçoes e contratos administrativos nº 14.133/21 no Centro Universitario do Pará-CESUPA,conforme portaria nº D-276/24.
13050014
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.625.272-XX
LUCIANA DE LIM A FERNANDES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 500,00 Não visibility Detalhes
13/05/2024 13050011 13050009
001 - Prefeitura Municipal de Capanema diarias para custear despesas com viagens a Belem nos dias 20 e 21/05/24 objetivando a participação na 3ª edição da imersão na nova Lei de Licitaçoes e contratos administrativos nº 14.133/21 no Centro Universitario do Pará-CESUPA,conforme portaria nº D-274/24.
13050011
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.388.552-XX
ANDREIA FERNAN DES MONTEIRO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 Não visibility Detalhes
13/05/2024 13050010 13050008
001 - Prefeitura Municipal de Capanema diarias para custear despesas com viagens a Belem nos dias 20 e 21/05/24 objetivando a participação na 3ª edição da imersão na nova Lei de Licitaçoes e contratos administrativos nº 14.133/21 no Centro Universitario do Pará-CESUPA,conforme portaria nº D-273/24.
13050010
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.978.542-XX
HARLYANA DO SO CORRO FURTADO DINIZ
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 Não visibility Detalhes
13/05/2024 13050009 13050007
001 - Prefeitura Municipal de Capanema diarias para custear despesas com viagens a Belem nos dias 20 e 21/05/24 objetivando a participação na 3ª edição da imersão na nova Lei de Licitaçoes e contratos administrativos nº 14.133/21 no Centro Universitario do Pará-CESUPA,conforme portaria nº D-272/24.
13050009
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.105.262-XX
LUANA LUCAS FU RTADOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 Não visibility Detalhes

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