Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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16/05/2024 | 16050054 | 16050050 003 - Fundo Municipal de Saúde quatro diarias noos dias 20,21,22 e 23/05/24, pelo deslocamento a Basília/DF,a serviço desta Secretaria, conforme Portaria Nº D-287/2024. |
16050054 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.246.532-XX WALDIMARY DO S OCORRO TEIXEIR A LEITE FREITA S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.400,00 | Não | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050014 | 13050010 001 - Prefeitura Municipal de Capanema diarias para custear despesas com viagens a Belem nos dias 20 e 21/05/24 objetivando a participação na 3ª edição da imersão na nova Lei de Licitaçoes e contratos administrativos nº 14.133/21 no Centro Universitario do Pará-CESUPA,conforme portaria nº D-276/24. |
13050014 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.625.272-XX LUCIANA DE LIM A FERNANDES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | Não | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050011 | 13050009 001 - Prefeitura Municipal de Capanema diarias para custear despesas com viagens a Belem nos dias 20 e 21/05/24 objetivando a participação na 3ª edição da imersão na nova Lei de Licitaçoes e contratos administrativos nº 14.133/21 no Centro Universitario do Pará-CESUPA,conforme portaria nº D-274/24. |
13050011 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.388.552-XX ANDREIA FERNAN DES MONTEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050010 | 13050008 001 - Prefeitura Municipal de Capanema diarias para custear despesas com viagens a Belem nos dias 20 e 21/05/24 objetivando a participação na 3ª edição da imersão na nova Lei de Licitaçoes e contratos administrativos nº 14.133/21 no Centro Universitario do Pará-CESUPA,conforme portaria nº D-273/24. |
13050010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.978.542-XX HARLYANA DO SO CORRO FURTADO DINIZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050009 | 13050007 001 - Prefeitura Municipal de Capanema diarias para custear despesas com viagens a Belem nos dias 20 e 21/05/24 objetivando a participação na 3ª edição da imersão na nova Lei de Licitaçoes e contratos administrativos nº 14.133/21 no Centro Universitario do Pará-CESUPA,conforme portaria nº D-272/24. |
13050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.105.262-XX LUANA LUCAS FU RTADOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050008 | 13050006 001 - Prefeitura Municipal de Capanema diarias para custear despesas com viagens a Belem nos dias 20 e 21/05/24 objetivando a participação na 3ª edição da imersão na nova Lei de Licitaçoes e contratos administrativos nº 14.133/21 no Centro Universitario do Pará-CESUPA,conforme portaria nº D-271/24. |
13050008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.120.892-XX MARIA HELOISA COSTA FERNANDE S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050007 | 13050005 001 - Prefeitura Municipal de Capanema diarias para custear despesas com viagens a Belem nos dias 20 e 21/05/24 objetivando a participação na 3ª edição da imersão na nova Lei de Licitaçoes e contratos administrativos nº 14.133/21 no Centro Universitario do Pará-CESUPA,conforme portaria nº D-270/24. |
13050007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.352.662-XX LAISE MARTINS LEAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050005 | 06050012 003 - Fundo Municipal de Saúde uma diaria no dia 13/05/2024, pelo deslocamento a Belem/Pa, a serviços desta secretaria ,conforme Portaria nºD-241/2024. |
13050005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.708.721-XX JOSELITO ASSUN ÇAO SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050015 | 06050010 003 - Fundo Municipal de Saúde uma diaria no dia 08/05/2024, pelo deslocamento a Belem/Pa, a serviços desta secretaria ,conforme Portaria nºD-239/2024. |
08050015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.708.721-XX JOSELITO ASSUN ÇAO SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050011 | 02050034 001 - Prefeitura Municipal de Capanema 02 (duas) diárias para participar do evento Fórum da Undime Pará 2024, realizado em Belém-PA, nos dias 09 e 10 de maio de 2024. Portaria nº D-233/2024. |
08050011 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.532.992-XX LEILA IZABEL S ILVA DOS SANTO S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
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