Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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05/06/2024 | 05060019 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de recarga de gás de uso doméstico para atender as demandas da Casa dos Conselhos - SEMAS,pregão Presencial Nº9.2023-017PE,contrato Nº.2909001-2023B,referente ao mês de Maio/2024. |
XX.X44.742/0001-XX DURAGAS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 228,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060012 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de recarga de água mineral para atender as demandas do Conselho Tutelar -SEMAS,conforme Pregão Nº 9.2023-017 PE, contrato Nº 2909001-2023B. Referente ao mês de Maio/2024. |
XX.X44.742/0001-XX DURAGAS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 66,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060021 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de recarga de água mineral, para atender as demandas dos Beneficios Eventuais-SEMAS,que visam as necessidades humanas básicas de vulnerabilidade social pregão Presencial Nº 9.2023-017PE ,Contrato Nº.2909001-2023B. Referente ao mês de Maio/2024. |
XX.X44.742/0001-XX DURAGAS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 264,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060008 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de cestas basicas,para atender as necessidades da Manutenção das ações de Concessões de Benefícios Eventuais e Emergênciais da Secretaria de Assistência Social,conforme o Pregão Eletrônico nº 9/2023-028PE e contrato Nº0401001/2024A. |
XX.X18.665/0001-XX AMAZOMIX COMER CIO DISTRIBUI DORA EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 6.893,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060020 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de recarga de gás de uso doméstico para atender as demandas dos Beneficios Eventuais-SEMAS,que visam as necessidades humanas básicas de vulnerabilidade social pregão Presencial Nº 9.2023-017PE ,Contrato Nº.2909001-2023B. Referente ao mês de Maio/2024. |
XX.X44.742/0001-XX DURAGAS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 570,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060011 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de recarga de água mineral e vasilhame para atender as demandas do Programa Bolsa Família - SEMAS,conforme Pregão Nº 9.2023-017 PE, Contrato Nº 2909001-2023B. Referente ao mês de Maio/2024. |
XX.X44.742/0001-XX DURAGAS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 344,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060013 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de recarga de água mineral para atender as demandas dos CRAS - SEMAS,conforme Pregão Nº 9.2023-017 PE,Contrato Nº2909001-2023B.Referente ao mês de Maio/2024. |
XX.X44.742/0001-XX DURAGAS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 825,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060015 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de recarga de gás de uso doméstico para atender as demandas da Programa Bolsa Família - SEMAS,pregão Presencial Nº9.2023-017PE,contrato Nº.2909001-2023B, referente ao mês de Maio/2024. |
XX.X44.742/0001-XX DURAGAS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 456,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060014 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de recarga de gás de uso doméstico para atender as demandas dos CRAS - SEMAS,pregão Presencial Nº9.2023-017PE,contrato Nº.2909001-2023B, referente ao mês de Maio/2024. |
XX.X44.742/0001-XX DURAGAS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 912,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060018 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de recarga de gás de uso doméstico para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS,pregão Presencial Nº9.2023-017PE,contrato Nº.2909001-2023B, referente ao mês de Maio/2024. |
XX.X44.742/0001-XX DURAGAS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 456,00 | visibility Detalhes |
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