Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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27/05/2024 | 27050012 | 02050007 008 - Secretaria de Assistencia Social AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014. |
27050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.659/0001-XX MELC COMERCIO DE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 99,75 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050011 | 02050007 008 - Secretaria de Assistencia Social AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014. |
27050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.659/0001-XX MELC COMERCIO DE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 99,75 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050010 | 02010006 018 - Fundo Municipal de Saúde FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.(SECRETARIA) |
27050010 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X47.251/0001-XX COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A ENEL |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.323,95 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050009 | 02010009 006 - Sec. de Infra-Estrutra, Viação e Serviços Públicos FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. |
27050009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X47.251/0001-XX COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A ENEL |
Outros/não se aplica | Realizado | 127,45 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050008 | 05030032 008 - Secretaria de Assistencia Social CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE UMIRIM - CE.TP 00.003/2020-TP E CONTRATO DE N 20210069. |
27050008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X67.201/0001-XX PRIMUS CONTABI LIDADE MUNICIP AL LTDA |
Tomada de preço | Realizado | 7.000,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050007 | 05030033 025 - Fundo Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE UMIRIM - CE.TP DE N 00.003/2020 E CONTRATO DE N 20210067. |
27050007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X67.201/0001-XX PRIMUS CONTABI LIDADE MUNICIP AL LTDA |
Tomada de preço | Realizado | 8.100,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050006 | 05030030 018 - Fundo Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE UMIRIM - CE.TP DE N 00.003/2020 E CONTRATO DE N 20210068. |
27050006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X67.201/0001-XX PRIMUS CONTABI LIDADE MUNICIP AL LTDA |
Tomada de preço | Realizado | 7.900,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050005 | 05030031 022 - Sec. de Admin, Finanças e Planejamento CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM - CE.TP DE N 00.003/2020 E CONTRATO DE N 20210066. |
27050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X67.201/0001-XX PRIMUS CONTABI LIDADE MUNICIP AL LTDA |
Tomada de preço | Realizado | 8.500,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050004 | 27050009 025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL COM PRAZO DE 3ANOS PARA O SECRETAR DE EDUCAÇÃO DIDIER CAVACANTE DESTE MUNICIPIO. |
27050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X68.242/0001-XX ZOOP TECNOLOGI A & INSTITUIÇÃ O DE PAGAMENTO S S/A |
Outros/não se aplica | Realizado | 439,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050003 | 02050026 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.PE DE N 08.001.2024-PE E CONTRATO DE N 20240079. |
27050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.565/0001-XX RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. |
Pregão | Realizado | 10.203,40 | visibility Detalhes |
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