CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 29/04/2024  doneData menor ou igual a 29/05/2024 
739 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.645.729,15
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
27/05/2024 27050012 02050007
008 - Secretaria de Assistencia Social AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014.
27050012
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X83.659/0001-XX
MELC COMERCIO DE GAS LTDA
Pregão Realizado 99,75 visibility Detalhes
27/05/2024 27050011 02050007
008 - Secretaria de Assistencia Social AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014.
27050011
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X83.659/0001-XX
MELC COMERCIO DE GAS LTDA
Pregão Realizado 99,75 visibility Detalhes
27/05/2024 27050010 02010006
018 - Fundo Municipal de Saúde FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.(SECRETARIA)
27050010
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X47.251/0001-XX
COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A ENEL
Outros/não se aplica Realizado 1.323,95 visibility Detalhes
27/05/2024 27050009 02010009
006 - Sec. de Infra-Estrutra, Viação e Serviços Públicos FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO.
27050009
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X47.251/0001-XX
COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A ENEL
Outros/não se aplica Realizado 127,45 visibility Detalhes
27/05/2024 27050008 05030032
008 - Secretaria de Assistencia Social CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE UMIRIM - CE.TP 00.003/2020-TP E CONTRATO DE N 20210069.
27050008
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X67.201/0001-XX
PRIMUS CONTABI LIDADE MUNICIP AL LTDA
Tomada de preço Realizado 7.000,00 visibility Detalhes
27/05/2024 27050007 05030033
025 - Fundo Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE UMIRIM - CE.TP DE N 00.003/2020 E CONTRATO DE N 20210067.
27050007
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X67.201/0001-XX
PRIMUS CONTABI LIDADE MUNICIP AL LTDA
Tomada de preço Realizado 8.100,00 visibility Detalhes
27/05/2024 27050006 05030030
018 - Fundo Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE UMIRIM - CE.TP DE N 00.003/2020 E CONTRATO DE N 20210068.
27050006
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X67.201/0001-XX
PRIMUS CONTABI LIDADE MUNICIP AL LTDA
Tomada de preço Realizado 7.900,00 visibility Detalhes
27/05/2024 27050005 05030031
022 - Sec. de Admin, Finanças e Planejamento CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM - CE.TP DE N 00.003/2020 E CONTRATO DE N 20210066.
27050005
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X67.201/0001-XX
PRIMUS CONTABI LIDADE MUNICIP AL LTDA
Tomada de preço Realizado 8.500,00 visibility Detalhes
27/05/2024 27050004 27050009
025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL COM PRAZO DE 3ANOS PARA O SECRETAR DE EDUCAÇÃO DIDIER CAVACANTE DESTE MUNICIPIO.
27050004
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X68.242/0001-XX
ZOOP TECNOLOGI A & INSTITUIÇÃ O DE PAGAMENTO S S/A
Outros/não se aplica Realizado 439,00 visibility Detalhes
27/05/2024 27050003 02050026
018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.PE DE N 08.001.2024-PE E CONTRATO DE N 20240079.
27050003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X31.565/0001-XX
RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.
Pregão Realizado 10.203,40 visibility Detalhes

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