CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 06/05/2024  doneData menor ou igual a 06/06/2024 
123 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 806.592,25
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
04/06/2024 04060015 02050010
008 - Secretaria de Assistencia Social AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE.PE DE N 00.003.2024-PE E CONTRATO DE N 20240132.
04060015
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X64.604/0001-XX
MACRUZ COMERCI AL EIRELI
Pregão Realizado 5.019,62 visibility Detalhes
04/06/2024 04060014 02050011
012 - Fundeb AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE.PE DE N 00.003.2024-PE E CONTRATO DE N 20240133.
04060014
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X64.604/0001-XX
MACRUZ COMERCI AL EIRELI
Pregão Realizado 5.087,26 visibility Detalhes
04/06/2024 04060013 02050012
012 - Fundeb AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE.PE DE N 00.003.2024-PE E CONTRATO DE N 20240133.
04060013
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X64.604/0001-XX
MACRUZ COMERCI AL EIRELI
Pregão Realizado 5.053,60 visibility Detalhes
04/06/2024 04060011 02050014
018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE.PE DE N 00.003.2024-PE E CONTRATO DE N 20240134.
04060011
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X64.604/0001-XX
MACRUZ COMERCI AL EIRELI
Pregão Realizado 5.002,11 visibility Detalhes
04/06/2024 04060010 02050013
018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE (SECRETARIA) DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE.PE DE N 00.003.2024-PE E CONTRATO DE N 20240134.
04060010
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X64.604/0001-XX
MACRUZ COMERCI AL EIRELI
Pregão Realizado 2.193,51 visibility Detalhes
04/06/2024 04060009 04060001
012 - Fundeb AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
04060009
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X64.604/0001-XX
MACRUZ COMERCI AL EIRELI
Outros/não se aplica Realizado 3.768,70 visibility Detalhes
03/06/2024 03060035 02050005
018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013.
03060035
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X83.659/0001-XX
MELC COMERCIO DE GAS LTDA
Pregão Realizado 299,25 visibility Detalhes
03/06/2024 03060030 03060001
018 - Fundo Municipal de Saúde AQUSIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CANIL PUBLICO DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.
03060030
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X04.849/0001-XX
MED VETE NEGRA O
Outros/não se aplica Realizado 1.281,00 visibility Detalhes
03/06/2024 03060022 09010021
018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.005.2023-PE E CONTRATO DE N 20240022. (MAC)
03060022
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X22.511/0001-XX
GLOBAL PLEX CO MERCIAL-EIREI
Pregão Realizado 4.133,80 visibility Detalhes
03/06/2024 03060021 09010020
018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.005.2023-PE E CONTRATO DE N 20240022. (PAB)
03060021
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X22.511/0001-XX
GLOBAL PLEX CO MERCIAL-EIREI
Pregão Realizado 4.026,40 visibility Detalhes

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