CONSULTA DE RESTOS A PAGAR COM MATERIAL DE CONSUMO
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 27/04/2024  doneData menor ou igual a 27/05/2024 
6 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 36.900,00
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
pagamento
14/05/2024 05100007
018 - Fundo Municipal de Saúde
14050001
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X33.439/0001-XX
FERNANDES ATAC AREJO LTDA
Carona Realizado 1.700,00 visibilityDetalhes
13/05/2024 05100007
018 - Fundo Municipal de Saúde
13050003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X33.439/0001-XX
FERNANDES ATAC AREJO LTDA
Carona Realizado 15.501,06 visibilityDetalhes
13/05/2024 00000015
018 - Fundo Municipal de Saúde
13050002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X33.439/0001-XX
FERNANDES ATAC AREJO LTDA
Pregão Realizado 3.498,94 visibilityDetalhes
10/05/2024 05120001
018 - Fundo Municipal de Saúde
10050020
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X36.496/0001-XX
CEARENSE COMÉR CIO DE PRODUTO S HOSPITALARES EIRELI
Pregão Realizado 10.000,00 visibilityDetalhes
30/04/2024 05100008
019 - Fundo Municipal de Assistência Social
30040121
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X33.439/0001-XX
FERNANDES ATAC AREJO LTDA
Carona Realizado 4.321,90 visibilityDetalhes
30/04/2024 05100008
019 - Fundo Municipal de Assistência Social
30040120
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X33.439/0001-XX
FERNANDES ATAC AREJO LTDA
Carona Realizado 1.878,10 visibilityDetalhes

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