CONSULTA DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAL DE CONSUMO
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 28/04/2024  doneData menor ou igual a 28/05/2024 
104 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 779.373,20
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
22/05/2024 14050013
007 - Sec. de Agricultura, Rec. Hidricos e Meio Ambiente AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240069.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X25.781/0001-XX
EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA
Pregão Realizado 488,00 visibility Detalhes
22/05/2024 01020050
018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CONFORME OFICIO JUDICIAL)

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X94.219/0001-XX
SHOPING MEDIC EIRELI
Outros/não se aplica Realizado 5.000,00 visibility Detalhes
22/05/2024 14050015
006 - Sec. de Infra-Estrutra, Viação e Serviços Públicos AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240068.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X25.781/0001-XX
EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA
Pregão Realizado 31.132,40 visibility Detalhes
22/05/2024 01030018
006 - Sec. de Infra-Estrutra, Viação e Serviços Públicos AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE PE DE N 00.003.2023-PE E CONTRATO DE N 20240008.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X38.271/0001-XX
N G RIBEIRO PE ÇAS E SERVIÇOS LTDA
Pregão Realizado 3.000,00 visibility Detalhes
22/05/2024 14050014
019 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240067.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X25.781/0001-XX
EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA
Pregão Realizado 4.636,00 visibility Detalhes
22/05/2024 02050011
012 - Fundeb AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE.PE DE N 00.003.2024-PE E CONTRATO DE N 20240133.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X64.604/0001-XX
MACRUZ COMERCI AL EIRELI
Pregão Realizado 3.128,61 visibility Detalhes
20/05/2024 01040138
025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.PE DE N 07.001.2023-PE E CONTRATO DE N 20240043(CRECHE).

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X68.074/0001-XX
COMERCIAL LUCA S DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE C ONST
Pregão Realizado 2.503,00 visibility Detalhes
20/05/2024 10010014
025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIOD E UMIRIM-CE.(EJA) PE DE N 07.001.2023-PE E CONTRATO DE N 20240043.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X68.074/0001-XX
COMERCIAL LUCA S DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE C ONST
Pregão Realizado 1.636,00 visibility Detalhes
20/05/2024 01030026
025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.PE DE N 07.001.2023-PE E CONTRATO DE N 20240043.(CRECHE)

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X68.074/0001-XX
COMERCIAL LUCA S DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE C ONST
Pregão Realizado 10.216,55 visibility Detalhes
20/05/2024 01040014
025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.PE DE N 07.001.2023-PE E CONTRATO DE N 20240043.(EJA)

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X68.074/0001-XX
COMERCIAL LUCA S DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE C ONST
Pregão Realizado 2.128,40 visibility Detalhes

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