Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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20/05/2024 | 02010006 018 - Fundo Municipal de Saúde FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.(SECRETARIA) |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X47.251/0001-XX COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A ENEL |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.466,64 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 01040013 022 - Sec. de Admin, Finanças e Planejamento contribuição do pasep dos servidores desta secretaria. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0058-XX PASEP |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.824,87 | visibility Detalhes |
16/05/2024 | 02050037 018 - Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE PROTUARIO DE PACIENTES DO HOSPITAL CARLOS GUALBERTO DE SALES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.709.073-XX CARLA DANIELE NASCIMENTO DA SILVA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 24040002 018 - Fundo Municipal de Saúde LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 012004/2022-SMS E CONTRATO DE N 20220175. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.307.353-XX JEOVA RIBEIRO SALES |
Dispensa | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 07050005 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.781/0001-XX EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA |
Pregão | Realizado | 8.638,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 07050009 025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240064. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.781/0001-XX EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA |
Pregão | Realizado | 9.728,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 26040001 018 - Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 44(QUARENTA E QUATRO) LENCOIS HOSPITALARES (2,00M X 1,40M)PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.493.973-XX FRANCISCO WESL LEY LIMA SOUSA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.540,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 07050006 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.781/0001-XX EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA |
Pregão | Realizado | 5.124,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 07050007 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(MAC) DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.781/0001-XX EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA |
Pregão | Realizado | 7.010,40 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 02010309 006 - Sec. de Infra-Estrutra, Viação e Serviços Públicos LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANTONIO SALES S/N CENTRO UMIRIM-CE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS DE UMIRIM-CE, COM FINALIDADE DE GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 012807.2023-INF E CONTRATO DE N 20230235. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.145.593-XX MARIA DO SOCOR RO OLIVEIRA PI NHEIRO |
Dispensa | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
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