Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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06/05/2024 | 02010459 007 - Secretaria de Planejamento e Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS E COBRANÇA DE TARIFAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0001-XX BANCO DO BRASI L S/A. |
Outros/não se aplica | Realizado | 229,60 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 02050002 009 - Fundo Municipal de Educação DIÁRIA DA SRA. VERÚZIA JARDIM DE QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, PARA PARTIPAR DO 2°ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE 2024, ARARENDÁ-CE. CONFORME A PORTARIA DE N°02.05.01-D/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.967.683-XX VERUZIA JARDIM DE QUEIROZ |
Outros/não se aplica | Realizado | 390,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 02010633 007 - Secretaria de Planejamento e Finanças TAXA REFERENTES A PÚBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E ADITIVOS EM DIARIO OFICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X54.480/0001-XX GOVERNO DO EST ADO DO CEARA |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.635,98 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 02010459 007 - Secretaria de Planejamento e Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS E COBRANÇA DE TARIFAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0001-XX BANCO DO BRASI L S/A. |
Outros/não se aplica | Realizado | 4,40 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050001 007 - Secretaria de Planejamento e Finanças RECOLHIMENTO DE PASEP CORRENTE INCIDENTE SOBRE A RECEITA ARRECADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0079-XX RECEITA FEDERA L DO BRASIL - PASEP |
Outros/não se aplica | Realizado | 6,69 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 02010480 007 - Secretaria de Planejamento e Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS E COBRANÇA DE TARIFAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X60.305/0001-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 312,36 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 11120025 (RP) 003 - Gabinete do Prefeito Contratação de serviço por taxa de transação (transaction fee) para reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem), para sr. Prefeito Municipal Ricardo José Araujo Silveira, ida e volta para Brasilia para reunião no ministerio do turismo, para atender |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X80.254/0001-XX WC VIAGENS E T URISMO EIRELI |
Pregão | Realizado | 4.888,74 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 01030533 007 - Secretaria de Planejamento e Finanças TAXA REFERENTES A PÚBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E ADITIVOS EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X96.645/0001-XX IMPRENSA NACIO NAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 700,56 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 02100677 (RP) 003 - Gabinete do Prefeito Contratação de serviço por taxa de transação (transaction fee) para reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem), para atender as necessidades do gabinete do prefeito do municipio de Quixadá/Ce, passagens ida e volta para Brasilia Sr. Ricardo Jose A |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X80.254/0001-XX WC VIAGENS E T URISMO EIRELI |
Pregão | Realizado | 7.028,87 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 29040003 009 - Fundo Municipal de Educação DIÁRIA DA SRA. DENNYA DE OLIVEIRA SILVA, GERENTE DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2024,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO CRN-11. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.717.283-XX DENNYA DE OLIV EIRA SILVA |
Outros/não se aplica | Realizado | 220,00 | visibility Detalhes |
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