Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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31/05/2024 | 31050001 | 02010354 013 - Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUNICIPES DE LOCALIDADE DE ARROEIRAS, PARA A FEIRA LIVRE, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO D20 DE PLACAS HVB 6992, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
31050001 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.860.383-XX ALEXANDRE EZEQ UIEL RODRIGUES NETO |
Outros/não se aplica | Realizado | 560,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050010 | 02010352 013 - Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente SERVICOS A SEREM PRESTADOS RELATIVOS A LOCACAO DE VEICULO D20 DE PLACA HVT HVT 0409, AO TRANSPORTE DE MUNICIPES DA LOCALIDADE DE MARRUAS DOS ROSAS PARA A FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBINTE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
29050010 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.360.393-XX ANTONIO ALVES BEZERRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050009 | 02050136 014 - Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EVENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
29050009 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.825.063-XX BRUNO PEREIRA CARLOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050008 | 02010013 004 - Secretaria de Administraçao e Finanças A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA PARA A FORMACAO DO PASEP, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
29050008 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X55.170/0001-XX P A S E P - 1% -NA FONTE |
Outros/não se aplica | Realizado | 138,56 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050007 | 02010483 004 - Secretaria de Administraçao e Finanças A AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. |
29050007 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado |
XX.X79.036/0042-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DA S EGURIDADE SO |
Outros/não se aplica | Realizado | 39.780,73 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050006 | 02010013 004 - Secretaria de Administraçao e Finanças A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA PARA A FORMACAO DO PASEP, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
29050006 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X55.170/0001-XX P A S E P - 1% -NA FONTE |
Outros/não se aplica | Realizado | 6.936,22 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050005 | 02010531 006 - Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICCANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
29050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 618,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050004 | 02010501 009 - Secretaria de Saúde - Fms A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
29050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 3.533,30 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050003 | 02010541 004 - Secretaria de Administraçao e Finanças AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A REPOSIÇAO EM VEICULO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
29050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 437,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050002 | 02010516 008 - Secretaria de Educacao - Fme A AQUISICAO DE COMBUSTUIVEIS E LUBRIFICANTES DESTIMADOS A MANUTENCVAO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
29050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 4.820,40 | visibility Detalhes |
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