CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 20/04/2024  doneData menor ou igual a 20/05/2024 
176 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.304.693,01
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
17/05/2024 17050001
010 - Secretaria de Finanças e Planejamento
CUSTAS DO PROCESSO 0003010-71.2015.8.06.0135.
XXX.028.703-XX
ALAN BEZERRA O LIVEIRA LIMA
3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais Outros/não se aplica Realizado 315,60 visibility Detalhes
17/05/2024 17050002
010 - Secretaria de Finanças e Planejamento
PROCESSO JUDICIAL 0003010-71-2015.8.06.0135.
XXX.128.613-XX
JOSE NILTON DA SILVA
3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais Outros/não se aplica Realizado 3.155,96 visibility Detalhes
16/05/2024 16050001
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS ESTADO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
XX.X78.871/0001-XX
KARINA KELY CU STODIO PINHEIR O-ME
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Outros/não se aplica Realizado 5.800,00 visibility Detalhes
15/05/2024 15050001
003 - Fundo Municipal de Educação
DESPESAS COM INSCRIÇAO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ-UNDIME.
XX.X04.410/0001-XX
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTE S MUNICIPAIS D E EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Outros/não se aplica Realizado 2.000,00 visibility Detalhes
15/05/2024 14050005
006 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb
ANULAÇAO DE SALDO DO EMPENHO.
XX.X20.502/0001-XX
LUIZ C M DE OL IVEIRA- ME
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Outros/não se aplica Anulado 5,02 visibility Detalhes
15/05/2024 15050003
004 - Fundo Municipal de Saúde
CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A R$ 125,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA 5ª REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONALCIR.
XXX.551.453-XX
ZUILA MARIA MA CIEL DE MELO P EIXOTO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Outros/não se aplica Realizado 125,00 visibility Detalhes
15/05/2024 15050004
003 - Fundo Municipal de Educação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.
XX.X58.769/0001-XX
7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Carona Realizado 150.000,00 visibility Detalhes
14/05/2024 14050002
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
XXX.413.113-XX
CRISTIANO ARAU JO DE SOUSA PI NHEIRO
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física Outros/não se aplica Realizado 50,00 visibility Detalhes
14/05/2024 14050003
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
CONCESSAO DE UMA(1)DIARIA INTEGRAL A R$50,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DA REDE DE ATENDIMENTO CENTRO SUL 2024 COM AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR.
XXX.021.213-XX
GEORGE MATHEUS DE SOUZA SILV EIRA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Outros/não se aplica Realizado 50,00 visibility Detalhes
14/05/2024 14050004
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
CONCESSAO DE UMA(1)DIARIA INTEGRAL A R$75,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DA REDE DE ATENDIMENTO CENTRO SUL 2024 COM AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR.
XXX.206.963-XX
LUSIA MARIA DE LIMA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Outros/não se aplica Realizado 75,00 visibility Detalhes

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