Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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15/05/2024 | 15050001 003 - Fundo Municipal de Educação DESPESAS COM INSCRIÇAO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ-UNDIME. |
XX.X04.410/0001-XX UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTE S MUNICIPAIS D E EDUCAÇÃO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSAO DE UMA(1)DIARIA INTEGRAL A R$75,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DA REDE DE ATENDIMENTO CENTRO SUL 2024 COM AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR. |
XXX.206.963-XX LUSIA MARIA DE LIMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSAO DE UMA(1)DIARIA INTEGRAL A R$50,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DA REDE DE ATENDIMENTO CENTRO SUL 2024 COM AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR. |
XXX.021.213-XX GEORGE MATHEUS DE SOUZA SILV EIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050001 004 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
XXX.874.848-XX ERIVANDO DE SO USA DA SILVA.. ... |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XXX.413.113-XX CRISTIANO ARAU JO DE SOUSA PI NHEIRO |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050001 010 - Secretaria de Finanças e Planejamento PROCESSO JUDICIAL Nº0003340-39.2013.8.06.0135. |
XXX.771.738-XX FRANCIMILDA MO NTE DE OLIVEIR A |
3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais | Outros/não se aplica | Realizado | 7.507,49 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050003 004 - Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS MEDIANTE AO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DE FORTALEZA A OROS, DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
XXX.476.713-XX PAULO ANDERSON PINHEIRO |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 169,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XXX.864.503-XX RADAN RANIERE DE LIMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050002 013 - Secretaria de Turismo e Cultura PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ESCORAS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMA. |
XXX.696.311-XX VICENTE ANDRE NETO |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 380,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050005 013 - Secretaria de Turismo e Cultura AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO |
XX.X41.547/0001-XX C NEUDIVAN DA SILVA REPRESEN TACOES |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
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