Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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26/04/2024 | 26040002 011 - Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo SERVIÇO DE SOLDA,TROCA E RESTAURAÇÃO DO REBOQUE DP TRATOR 283,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
XX.X41.071/0001-XX PARENTE COMERC IO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 3.450,00 | visibility Detalhes |
26/04/2024 | 26040001 011 - Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo SERVIÇO DE SOLDA,TROCA E RESTAURAÇÃO DO REBOQUE DP TRATOR 4275,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
XX.X41.071/0001-XX PARENTE COMERC IO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 3.600,00 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040003 013 - Secretaria de Turismo e Cultura PAGAMENTO REFERENTE A 02(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA FORTALEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. |
XXX.722.843-XX JOÃO ANDRADE S ANTANA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 260,00 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040001 010 - Secretaria de Finanças e Planejamento PARCELAMENTO DO INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL - INSS |
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado | Outros/não se aplica | Realizado | 96.937,93 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040004 013 - Secretaria de Turismo e Cultura CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL A R$ 250,00 CADA UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA-CE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. |
XXX.652.443-XX TAYNANA AUGUST O DA SILVEIRA LIMA VERDE |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040002 010 - Secretaria de Finanças e Planejamento PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE AO PASEP. |
XX.X94.460/0001-XX PASEP |
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado | Outros/não se aplica | Realizado | 6.579,91 | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 23040005 021 - SEC.MUN.ADM.,GESTÃO E DESENVOMVIMENTO HUMANO-SAGDH AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. |
XX.X12.978/0001-XX MOVELAR MOVEIS E LETROS CED RO LTDA |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Outros/não se aplica | Realizado | 249,00 | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 23040004 012 - Sec. de Agricult, Pecuária, Abastec. e M. Ambiente AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRERTARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, AQUICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. |
XX.X12.978/0001-XX MOVELAR MOVEIS E LETROS CED RO LTDA |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Outros/não se aplica | Realizado | 249,00 | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 23040003 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
XX.X82.180/0001-XX GOMES E MENDON CA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.799,30 | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 23040002 010 - Secretaria de Finanças e Planejamento AQUISICAO DE TONER,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇA. |
XX.X82.180/0001-XX GOMES E MENDON ÇA LTDA-INFROS UPRI PRIME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.199,20 | visibility Detalhes |
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