Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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09/04/2024 | 09040005 006 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DA ESCOLA DO ENSINO PUBLICO, JUNTO AO FUNDEB. |
XX.X70.190/0001-XX SAULO CLEMENTE DE MENESES SI LVA-ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 2.360,00 | visibility Detalhes |
09/04/2024 | 09040004 013 - Secretaria de Turismo e Cultura PAVIMENTAÇÃO DAS MARGENS DO AÇUDE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°905553/2020/MTUR/CAIXA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. |
XX.X52.665/0001-XX REAL SERVICOS EIRELI |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 233,97 | visibility Detalhes |
09/04/2024 | 08040003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social ANULAÇAO DE SALDO DO EMPENHO. |
XX.X72.183/0001-XX SOUSA E SILVA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Anulado | 0,90 | visibility Detalhes |
09/04/2024 | 09040002 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR. |
XXX.482.783-XX JANICE FERREIR A VIEIRA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 27.220,00 | visibility Detalhes |
09/04/2024 | 09040003 013 - Secretaria de Turismo e Cultura PAVIMENTAÇÃO DAS MARGENS DO AÇUDE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°905553/2020/MTUR/CAIXA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. |
XX.X52.665/0001-XX REAL SERVICOS EIRELI |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 135.322,85 | visibility Detalhes |
10/04/2024 | 10040006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE 100,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DE ENTREGA DE TIQUTES DO VALE GAS SOCIAL, MA SEDE DA SPS- SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XXX.864.503-XX RADAN RANIERE DE LIMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
10/04/2024 | 10040007 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSAO DE DUAS (2) DIARIAS DE 250,00 C/UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DE ENTREGA DE TIQUTES DO VALE GAS SOCIAL, MA SEDE DA SPS- SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XXX.596.403-XX JESSE NUNES AN DRADE |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
10/04/2024 | 10040008 004 - Fundo Municipal de Saúde AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
XXX.216.653-XX VALTER HEBRES BARROS DOS SAN TOS |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
10/04/2024 | 10040005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE 130,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DE ENTREGA DE TIQUTES DO VALE GAS SOCIAL, MA SEDE DA SPS- SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XXX.311.633-XX DAGINA CANDIDO ANDRADE |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 130,00 | visibility Detalhes |
10/04/2024 | 10040017 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
XX.X42.937/0001-XX LIMA E LIMA VE RDE LTDA - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.300,00 | visibility Detalhes |
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