CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 09/04/2024  doneData menor ou igual a 09/05/2024 
300 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.695.433,29
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
09/04/2024 09040005
006 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DA ESCOLA DO ENSINO PUBLICO, JUNTO AO FUNDEB.
XX.X70.190/0001-XX
SAULO CLEMENTE DE MENESES SI LVA-ME
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Outros/não se aplica Realizado 2.360,00 visibility Detalhes
09/04/2024 09040004
013 - Secretaria de Turismo e Cultura
PAVIMENTAÇÃO DAS MARGENS DO AÇUDE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°905553/2020/MTUR/CAIXA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
XX.X52.665/0001-XX
REAL SERVICOS EIRELI
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Tomada de preço Realizado 233,97 visibility Detalhes
09/04/2024 08040003
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
ANULAÇAO DE SALDO DO EMPENHO.
XX.X72.183/0001-XX
SOUSA E SILVA LTDA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Outros/não se aplica Anulado 0,90 visibility Detalhes
09/04/2024 09040002
003 - Fundo Municipal de Educação
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR.
XXX.482.783-XX
JANICE FERREIR A VIEIRA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Dispensa Realizado 27.220,00 visibility Detalhes
09/04/2024 09040003
013 - Secretaria de Turismo e Cultura
PAVIMENTAÇÃO DAS MARGENS DO AÇUDE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°905553/2020/MTUR/CAIXA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
XX.X52.665/0001-XX
REAL SERVICOS EIRELI
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Tomada de preço Realizado 135.322,85 visibility Detalhes
10/04/2024 10040006
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE 100,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DE ENTREGA DE TIQUTES DO VALE GAS SOCIAL, MA SEDE DA SPS- SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
XXX.864.503-XX
RADAN RANIERE DE LIMA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Outros/não se aplica Realizado 100,00 visibility Detalhes
10/04/2024 10040007
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
CONCESSAO DE DUAS (2) DIARIAS DE 250,00 C/UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DE ENTREGA DE TIQUTES DO VALE GAS SOCIAL, MA SEDE DA SPS- SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
XXX.596.403-XX
JESSE NUNES AN DRADE
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Outros/não se aplica Realizado 500,00 visibility Detalhes
10/04/2024 10040008
004 - Fundo Municipal de Saúde
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
XXX.216.653-XX
VALTER HEBRES BARROS DOS SAN TOS
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física Outros/não se aplica Realizado 100,00 visibility Detalhes
10/04/2024 10040005
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE 130,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DE ENTREGA DE TIQUTES DO VALE GAS SOCIAL, MA SEDE DA SPS- SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
XXX.311.633-XX
DAGINA CANDIDO ANDRADE
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Outros/não se aplica Realizado 130,00 visibility Detalhes
10/04/2024 10040017
004 - Fundo Municipal de Saúde
AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
XX.X42.937/0001-XX
LIMA E LIMA VE RDE LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Outros/não se aplica Realizado 3.300,00 visibility Detalhes

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