Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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08/05/2024 | 08050003 003 - Fundo Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
XX.X58.769/0001-XX 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Carona | Realizado | 9.285,60 | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050007 006 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 130,00 R$REAIS PARA FORTALEZA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
XXX.098.533-XX FRANCISCO MOIS ÉS BEZERRA DE FREITAS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 130,00 | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050004 004 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 130,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,SOBRE ATUALIZAÇAO DA PPI E DUVIDA SOBRE O CNES. |
XXX.475.053-XX CYBELLY TEIXEI RA VIDAL...... .............. .............. .... |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 130,00 | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050001 006 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
XX.X58.769/0001-XX 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Carona | Realizado | 60.737,45 | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050002 003 - Fundo Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
XX.X58.769/0001-XX 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Carona | Realizado | 20.000,00 | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050005 013 - Secretaria de Turismo e Cultura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. |
XX.X58.769/0001-XX 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Carona | Realizado | 645,00 | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050008 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GÊNEROSS ALIMENTICEOS DESTINADOS AO CRAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XX.X41.547/0001-XX C NEUDIVAN DA SILVA REPRESEN TACOES |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 4.000,00 | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050006 004 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A R$250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA DE FORMA HIBRIDA,PARA DISCUSSAO SOBRE A PROPOSTA DE ESCOLONAMENTO DAS PRIORIDADES DA REDE DE ATENÇAO A PESSOA COM DEFICIENCIA. |
XXX.551.453-XX ZUILA MARIA MA CIEL DE MELO P EIXOTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 250,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 07050017 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
XX.X89.738/0001-XX C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.094,80 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 07050011 003 - Fundo Municipal de Educação PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BANNER S EM LONA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
XX.X59.674/0001-XX DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
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