Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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06/05/2024 | 06050008 011 - Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS . |
XX.X29.989/0001-XX JOVINA ERMINIA PARENTE - MIC ROEMPRESA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 1.367,55 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050012 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
XX.X72.183/0001-XX SOUSA E SILVA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 5.700,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050011 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
XX.X72.183/0001-XX SOUSA E SILVA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 4.000,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050010 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
XX.X72.183/0001-XX SOUSA E SILVA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 6.000,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050009 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSAO DE UMA(1)DIARIA INTEGRAL A R$50,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XXX.863.073-XX VICENTE SANTAN A CRUZ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050007 004 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA,NO DIA 08/05/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
XXX.874.848-XX ERIVANDO DE SO USA DA SILVA.. ... |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPANTE DA CAPACITAÇAO- TURMAS 7ª E 8ª- PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA , CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XX.X96.851/0001-XX GRANDES VIAGEN S TURISMO LTDA .............. .............. .... |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 857,40 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A FORTALEZA,, PARA PARTICIPAR DE DA CAPACITAÇAO- TURMAS 7ªE 8ª- PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA , CONDICIONALIDADES. ATENDIMENTO/ ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XXX.413.113-XX CRISTIANO ARAU JO DE SOUSA PI NHEIRO |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050014 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF. |
XX.X72.183/0001-XX SOUSA E SILVA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 6.500,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE DUAS(2)DIARIA INTEGRAL A 130,00 C/UMA PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE DA CAPACITAÇAO- TURMAS 7ªE 8ª- PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA , CONDICIONALIDADES. ATENDIMENTO/ ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XXX.677.193-XX ANTONIO BENTO DO MONTE NETO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 260,00 | visibility Detalhes |
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