CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 06/04/2024  doneData menor ou igual a 06/05/2024 
372 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.580.390,89
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
06/05/2024 06050008
011 - Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS .
XX.X29.989/0001-XX
JOVINA ERMINIA PARENTE - MIC ROEMPRESA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Outros/não se aplica Realizado 1.367,55 visibility Detalhes
06/05/2024 06050012
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
XX.X72.183/0001-XX
SOUSA E SILVA LTDA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Outros/não se aplica Realizado 5.700,00 visibility Detalhes
06/05/2024 06050011
003 - Fundo Municipal de Educação
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
XX.X72.183/0001-XX
SOUSA E SILVA LTDA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Outros/não se aplica Realizado 4.000,00 visibility Detalhes
06/05/2024 06050010
003 - Fundo Municipal de Educação
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
XX.X72.183/0001-XX
SOUSA E SILVA LTDA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Outros/não se aplica Realizado 6.000,00 visibility Detalhes
06/05/2024 06050009
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
CONCESSAO DE UMA(1)DIARIA INTEGRAL A R$50,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
XXX.863.073-XX
VICENTE SANTAN A CRUZ
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Outros/não se aplica Realizado 50,00 visibility Detalhes
06/05/2024 06050007
004 - Fundo Municipal de Saúde
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA,NO DIA 08/05/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
XXX.874.848-XX
ERIVANDO DE SO USA DA SILVA.. ...
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Outros/não se aplica Realizado 100,00 visibility Detalhes
06/05/2024 06050001
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPANTE DA CAPACITAÇAO- TURMAS 7ª E 8ª- PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA , CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
XX.X96.851/0001-XX
GRANDES VIAGEN S TURISMO LTDA .............. .............. ....
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Outros/não se aplica Realizado 857,40 visibility Detalhes
06/05/2024 06050006
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A FORTALEZA,, PARA PARTICIPAR DE DA CAPACITAÇAO- TURMAS 7ªE 8ª- PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA , CONDICIONALIDADES. ATENDIMENTO/ ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
XXX.413.113-XX
CRISTIANO ARAU JO DE SOUSA PI NHEIRO
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física Outros/não se aplica Realizado 200,00 visibility Detalhes
06/05/2024 06050014
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF.
XX.X72.183/0001-XX
SOUSA E SILVA LTDA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Outros/não se aplica Realizado 6.500,00 visibility Detalhes
06/05/2024 06050002
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
CONCESSÃO DE DUAS(2)DIARIA INTEGRAL A 130,00 C/UMA PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE DA CAPACITAÇAO- TURMAS 7ªE 8ª- PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA , CONDICIONALIDADES. ATENDIMENTO/ ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
XXX.677.193-XX
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Outros/não se aplica Realizado 260,00 visibility Detalhes

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