CONSULTA DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAL DE CONSUMO
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 07/05/2024  doneData menor ou igual a 07/06/2024 
121 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 750.055,22
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
06/06/2024 03010005
005 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X90.241/0001-XX
IMPERIAL COMER CIO E TRANSPOR TE DE COMBUSTI VEL LTDA
Pregão Realizado 4.611,01 visibility Detalhes
06/06/2024 03010005
005 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X90.241/0001-XX
IMPERIAL COMER CIO E TRANSPOR TE DE COMBUSTI VEL LTDA
Pregão Realizado 2.266,26 visibility Detalhes
06/06/2024 01050003
026 - Superintendencia Municipal de Transito AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010007.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X90.241/0001-XX
IMPERIAL COMER CIO E TRANSPOR TE DE COMBUSTI VEL LTDA
Pregão Realizado 1.346,55 visibility Detalhes
06/06/2024 03010007
026 - Superintendencia Municipal de Transito AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X90.241/0001-XX
IMPERIAL COMER CIO E TRANSPOR TE DE COMBUSTI VEL LTDA
Pregão Realizado 302,55 visibility Detalhes
06/06/2024 03010008
016 - Secretaria de Desenvolvimento Rural AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE ATIVIDADES ECONOMICAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X90.241/0001-XX
IMPERIAL COMER CIO E TRANSPOR TE DE COMBUSTI VEL LTDA
Pregão Realizado 1.902,36 visibility Detalhes
06/06/2024 03010008
016 - Secretaria de Desenvolvimento Rural AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE ATIVIDADES ECONOMICAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X90.241/0001-XX
IMPERIAL COMER CIO E TRANSPOR TE DE COMBUSTI VEL LTDA
Pregão Realizado 1.975,43 visibility Detalhes
06/06/2024 03010007
026 - Superintendencia Municipal de Transito AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X90.241/0001-XX
IMPERIAL COMER CIO E TRANSPOR TE DE COMBUSTI VEL LTDA
Pregão Realizado 1.854,28 visibility Detalhes
05/06/2024 04040014
005 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA E GÁS, E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X08.438/0001-XX
ATACADÃO DAS A GUAS E GÁS LTD A
Pregão Realizado 4.600,00 visibility Detalhes
05/06/2024 04040010
005 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA E GÁS, E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X08.438/0001-XX
ATACADÃO DAS A GUAS E GÁS LTD A
Pregão Realizado 460,00 visibility Detalhes
05/06/2024 14050002
004 - Fundo Municipal de Assistencia Social AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,ITENS DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO AO ENFERMO EM FORTALEZA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES EM ANEXO.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X98.511/0001-XX
ABASTECE COMER C.DE ARTIG.DE ESCRT.LIMP.GEN EROS ALIMENT.L TDA
Pregão Realizado 12.471,90 visibility Detalhes

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